大姚县六苴中心卫生院2017年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
大姚县六苴中心卫生院是一个以公共卫生服务为主,综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位,财政拨款额度为全院人员工资的100%,主要负责大姚县六苴镇辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。
年内完成门诊人次26025人,住院人次490人。门诊人次较上年增加89人次,住院人次较上年减少60人次。
二、部门基本情况
(一)编制情况:2017年独立编制机构1个,人员编制数35人(不含退休人员),其中,事业人员编制35人,管理人员编制0人,工勤人员编制0人。
(二)人员情况:2017年初我院共有在职在编人员31人,其中中职13人,初职18人,全为专业技术人员共31人;2017年退休1人,调走2人,新招录0人,年末实有在职在编人员28人;退休人员9人。
(三)实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 大姚县六苴中心卫生院2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、公共预算财政拨款收入支出决算表
六、公共预算财政拨款基本支出决算表
七、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
第三部分 大姚县六苴中心卫生院2017年度部门决算情况说明
2017年全年总收入585.90万元,其中,药品收入123.80万元,县级财政一般预算财政拨款收入462.10万元,单位医疗收入69.81万元,利息收入0.36万元,均已全部上缴财政国库。
二、支出决算情况说明
全年总支出600.94万元,其中:基本支出453.78万元其(包括:工资福利支出364.40元;商品和服务支出26.70元;对个人和家庭的补助支出62.68元;其他资本性支出0元)事业支出123.80元(其中药品支出123.80元);项目支出23.36万元。
(一)、基本支出情况
本年基本支出453.78万元,比上年362.83万元增长加90.95万元,增长25.07%,增加的主要原因(1)是在职人员提高了工资标准补发工资;(2)是本年的在职职工养老保险和退休人员工资在本单位列支,去年由财政直接拨付养老保险中心,导致人员经费支出增长。
(二)、项目支出情况
本年项目支出23.36万元,比上年29.14万元减少5.78万元,减少19.83%。主要原因是由于本年度财政安排项目较少,项目支出基本由上年项目结余资金完成,所以较上年减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款支出462.1万元,占本年支出的76.90%。按支出结构分,基本支出453.78万元,占一般公共预算财政拨款支出的98.20%,项目支出23.36万元,占一般公共预算财政拨款支出的5.05%。按支出经济分类分,工资福利支出364.40万元,占总支出的60.64%,商品和服务支出26.70万元,占总支出的4.44%,对个人和家庭的补助支出62.68万元,占总支出的10.43%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)、2017年六苴中心卫生院三公经费支出情况为:全年支出“三公”经费2.98万元
1、 公务接待费用
2017年支出公务接待费1.55万元,与2016年支出公务接待费1.88万元比减少0.33万元,主要原因是:我院认真执行厉行节约,做好事前、事中、事后控制。
2、 公款出国(境)费用
本年度我院没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。
3、 公车购置及运行费用
我院本年公务用车运行经费支出1.43万元,与2016年公务用车1.11万元比减少0.32万元,主要原因是出诊次数增多。
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
(一)、其他重要事项情况说明
无
(二)、相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3、“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
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