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大姚县金碧镇七街卫生院2024年度部门决算

索 引 号:dyx018/2025-00054 公开范围:公开 发布机构:大姚县卫生健康局 主 题 词: 生效日期: 文  号: 标  题:大姚县金碧镇七街卫生院2024年度部门决算 生效日期:

监督索引号53232600376701000

大姚县金碧镇七街卫生院2024年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

大姚县金碧镇七街卫生院是一个以公共卫生服务为主,综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位,财政拨款额度为全院人员工资的100%,主要负责七街辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。

1.贯彻落实党中央、省委、州委、县委、县人民政府关于卫生健康工作的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

2.贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,加强卫生健康人才队伍建设。

3.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

5.组织协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

8.指导村级医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

9.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。

10.建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。

11.统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

12.完成县级相关部门及上级主管部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

部门共设置8个内设机构,包括:办公室、公共卫生科、医疗组、护理组、财务科、住院部、门诊部、医技科。

单位0个

(二)决算单位构成

纳入大姚县金碧镇七街卫生院2024年度部门决算编报的单位1个。分别是:

1、大姚县金碧镇七街卫生院

纳入大姚县金碧镇七街卫生院2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员14人,机关和事业工人0;经费自理人员0

部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5离休0人,退休5年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

 1.行政管理:认真贯彻执行上级卫生行政部门的各项政策,及时召开职工大会,传达学习上级有关的文件精神,和各种会议精神,落实各项措施和任务,确保了政令畅通,做到令行禁止。做到了年初有计划,年终有总结,按时完成上级安排的各项工作任务。

2.防疫工作 :按照县CDC的安排,认真开展安全定点工作、保质保量完成全年的计划免疫工作;开展集中饮用水监测工作,未出现饮用水不洁导致消化道传染病的发生;疫情管理:全年所服务的片区无重大疫情、灾情发生,全年传染病报告院内均为乙类传染病。认真完成结核病管理工作,大力开展健康教育宣传,提高人民群众对结核病的认识,积极参与到结核病防治工作中来。

3.妇幼卫生: 全面开展高危筛查、孕产妇系统管理,入村开展健康教育宣传,每月一次,认真做好婴儿出生登记,并进行儿童系统管理,完成相应指标,入村进行健康教育宣传,发放宣传资料,乡村两级均办健康教育宣传专栏,最大程度为辖区居民健康服务。

4.坚定不移推进卫生院党建党风廉政建设和行业作风建设,为建设一支政治素质好、敬业精神强、业务水平高、行业作风正、服务质量优、人民群众满意的卫生卫健队伍提供坚强有力的纪律保障。

5.年内为405个0-6岁儿童、1967个65岁以上老年人、56个孕产妇、1439个高血压患者、275个糖尿病患者、2个肺结核患者、77个严重精神障碍患者免费提供基本公共卫生服务。年内完成门诊处方人次33992人,住院人次22人。门诊处方人次较上年(28722)增长5270人次,住院人次较上年增加35人次。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表;2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 大姚县金碧镇七街卫生院2024年度收入合计5146752.78元。其中:财政拨款收入3657098.55元,占总收入的71.06%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1349895.13元(含教育收费0.00元),占总收入的26.23%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入139759.10元,占总收入的2.72%。

与上年相比,收入合计增加441070.69元,增长9.37%。其中:财政拨款收入增加302949.09元,增长9.03%;上下年度均无上级补助收入;事业收入增加144107.12元,增长11.95%;上下年度均无经营收入;上下年度均无附属单位上缴收入;其他收入减少5985.52元,下降4.11%。主要原因是:1.收入增加的原因一是国家对公共卫生服务项目的资金投入比上年度增加,二是事业收入增加;2.事业收入增加的原因我部门本年度医疗业务发展较好,事业预算收入比上年度增加较多;3.其他收入减少的原因是家庭医生签约服务医保资金上年度由卫健局拨付在进行会计账务处理时全部列入其他收入核算,本年度由医共体总医院拨付,会计核算列入了其他应付款科目核算,导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

大姚县金碧镇七街卫生院2024年度支出合计4990030.56元。其中:基本支出3933219.92元,占总支出的78.82%;项目支出1056810.64元,占总支出的21.18%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加230104.72元,增长4.83%。其中:基本支出增加27260.70元,增长0.70%;项目支出增加202844.02元,增长23.75%;上下年度均无上缴上级支出;上下年度均无经营支出;上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是:本年度公共卫生服务资金支出比上年度增加,上年度的部分资金也在本年度列支,故项目支出较上年增加,导致总支出较上年增加。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障大姚县金碧镇七街卫生院机构正常运转的日常支出3933219.92其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2631579.36元,占基本支出的66.91%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1301640.56元,占基本支出的33.09%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障大姚县金碧镇七街卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1056810.64其中:基本建设类项目支出0.00具体项目经费及开展工作情况

1.基层医疗卫生机构实施基本药物制度资金123811.32元,主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行;

2.其它财政供养人员(遗嘱)生活补助资金支出7428.00元,主要用于发放遗属供养人员生活补助;

3.乡村医生补助62400.00元,主要用于保障乡村医生合理待遇,逐步建立基层首诊和科学的分级诊疗模式,为居民提供安全有效方便快捷的基本医疗和均等化的基本公共卫生服务,不断提升农村居民基本医疗服务的公平性和可及性;

4.公共卫生服务803403.62元,主要用于开展基本公共卫生服务工作经费及乡村医生生活补助;

5.麻风病防控53451.00元,主要用于麻风病防控相关工作经费和乡村医生开展麻风病防控工作补助;

6.家庭医生签约服务6316.70元,主要用于开展家庭医生签约服务工作经费和乡村医生开展家庭医生签约服务工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金碧镇七街卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3657098.55,占本年支出合计的73.29%。与上年相比增加302949.09元,增长9.03%,完成年初预算的132.89%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出385170.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%,完成年初预算的105.39%,主要用于事业单位离退休支出;造成预决算差异的主要原因是年内新增2位退休人员导致实际支出比年初预算增大

9.卫生健康(类)支出3091790.97占一般公共预算财政拨款总支出的84.54%,完成年初预算的140.46%,主要用于公共卫生服务、基层医疗卫生机构、重大传染病防控、突发公共卫生应急和部门正常运转的日常支出造成预决算差异的主要原因是我部门大部分项目支出未做年初预算。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出180137.00占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%,完成年初预算的97.20%,主要用于缴纳本部门职工住房公积金

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为0.00,决算为0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

大姚县金碧镇七街卫生院2024年机关运行经费支出0.00比上年增加0.00,增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,大姚县金碧镇七街卫生院资产总额3627116.67元,其中,流动资产1153132.53元,固定资产2473984.14元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加237892.59,其中固定资产减少300401.25元(净值)。处置房屋建筑物60.23平方米,账面原值147636.88;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额51709.00元,其中:政府采购货物支出51709.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额51709.00元,其中:授予小微企业合同金额51709.00元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表。

(二)部门整体支出绩效自评表详见附表。

(三)项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232600376701111


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