监督索引号53232600163501000
中共大姚县委社会工作部2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国共产党大姚县委员会社会工作部主要负责统筹指导人民信访工作,指导人民建议征集工作,统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制,统一领导全县行业协会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展,指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作,指导社会工作人才队伍建设,负责志愿服务工作等。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、基层治理和社会工作服务股、行业协会商会和“两企三新”股。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入中国共产党大姚县委员会社会工作部2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,其他事业单位0个。分别是:
1.中国共产党大姚县委员会社会工作部。
纳入中国共产党大姚县委员会社会工作部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的:公务员7人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员3人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
县委社会工作部自2024年3月20日挂牌成立以来,在县委正确领导下,在州委社会工作部精心指导下,在社会各界关心支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的二十大和二十届三中全会精神为指导,一手抓部门组建、一手抓职能承接、一手抓服务保障、一手抓局面开创,有力推动全县社会工作高起点谋划、高水平开局、高质量发展,圆满完成了各项工作目标任务。
1.聚焦政治引领,实现机构组建有章有法。深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述和重要指示批示精神,全面贯彻落实党中央关于机构改革的决策部署和省委工作安排、州委县委工作要求,坚持分步实施、有序推进、平稳过渡的原则抓好机构组建工作,县委社会工作部于2024年3月20日挂牌成立,设置内设机构3个,核定编制13名(行政编制7名、机关工勤编制1名、下属事业单位1个,编制5名),现已到岗12人(公务员7人、事业人员4人、机关工勤1人),人员分别从县委组织部、县委政法委、县民政局、县应急局、县信访局、原乡村振兴局转隶和乡镇公开选调,目前“三定”规定已印发,股所级干部已按程序配备到位,空编1人计划于2025年配齐,机构运转平稳有序。
2.聚焦职能定位,实现工作机制不断健全。始终秉持“政治立部、制度建部、学习强部、从严治部、作风兴部”原则,以建章立制为抓手,结合工作实际,研究制定了《县委社会工作部内部管理规定》,对“第一议题”学习、向县委请示报告工作规定、“三重一大”决策实施等29个方面进行了规范,严格执行党委社会工作部工作人员“十严禁”纪律要求。建立健全党建引领基层治理协调机制、志愿服务工作协调机制、县委“两新”工委工作规则、行业协会商会改革发展县级联席会议制度、县委社会工作部统一领导县信访局有关事项的意见等机制,不断推动各项工作规范化运行。
3.聚焦党的建设,实现党纪学习教育走深走实。树牢“政治部、基层部、群众部、统筹部、作战部”的意识,坚持以“合编、合心、合力”为目标,扎实开展谈心谈话、建章立制以及“大学习、大培训”活动,做到了涉改干部职工思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。单位建立之初同步成立党支部、工会委员会等组织机构,高标准高质量抓好党纪学习教育,举办读书班1期、开展警示教育3次、部主要领导讲党课3次,督促指导“两新”组织党员利用“云岭先锋”APP领取线上学习资料包开展专题学习,不断推动党纪学习教育往深里走、往实里走。
4.聚焦统筹指导,实现信访工作平稳有序。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,充分把握信访工作是社情民意的“晴雨表”的工作定位,第一时间组织干部职工学习《信访工作条例》,理顺社会工作“统”和“分”的关系,形成社会工作合力。制定《关于县委社会工作部统一领导县信访局有关事项的意见》,年内2次听取信访工作汇报,3次研究解决信访工作中遇到的重要问题,支持县信访局在职责范围内开展工作,全县信访工作呈现出信访总量和重复信访双下降的良好态势,信访工作法治化取得明显成效。
5.聚焦基层治理,实现专项整治见行见效。一是认真贯彻落实习近平总书记关于基层治理“小马拉大车”突出问题的重要批示精神,严格对标中央和省、州、县委关于整治形式主义为基层减负的工作要求,着力纠治基层“滥挂牌”等问题,目前,全县129个村(社区)“四牌两标识”已按要求规范。二是建立党建引领基层治理观察联系点24个,自上而下宣传政策、推动工作,自下而上了解社情、掌握民意。三是配合组织、人社部门做好2024年39名基层治理专干招聘工作,落实22名高校毕业生到城乡社区就业,为村(社区)换届准备工作提供人才保障。
6.聚焦新兴领域,实现“两新”党建增质增效。一是切实发挥牵头抓总作用,修订完善“两新”工委工作规则,及时调整委员单位进一步明确工作职责,着力构建“上下贯通、各方联动、齐抓共管”的工作格局。二是认真落实省州“15311”政策,争取财政保障经费20万元,有序有力推动年度重点工作落细落地。年内发展“两新”组织党员7名,“两新”组织党的工作覆盖率达100%,云南祥华工业制造股份公司党支部荣获省级“党建强、发展强”示范党组织荣誉称号。三是整合资源打造南山坝工业园区党群服务中心,巩固提升13个“云岭先锋新家园”阵地服务水平,不断提升党建引领基层治理效能。
7.聚焦人才力量,实现志愿服务出彩出色。一是从社会各界招募200余名志愿者参与半程马拉松赛事、红色文化讲解等活动志愿服务工作,圆满完成七街文旅小镇开园仪式系列活动、三潭瀑布景区开园仪式、孔子文化节等活动志愿服务任务,深受社会各界好评。二是组织动员全县60余人报名参加2024年度社会工作者职业水平考试,着力推进社会工作专业人才队伍建设,目前全县社会工作者职业水平考试通过人数为62人,拥有社会工作专业人才375人,持证社会工作人才占比达16.53%。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党大姚县委员会社会工作部2024年度收入合计1108399.07元。其中:财政拨款收入1108399.07元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计无增减变动。主要原因是中国共产党大姚县委员会社会工作部2024年3月20日挂牌成立,无与上年对比情况。
二、支出决算情况说明
中国共产党大姚县委员会社会工作部2024年度支出合计1108399.07元。其中:基本支出1055779.36元,占总支出的95.25%;项目支出52619.71元,占总支出的4.74%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计无增减变动。主要原因是中国共产党大姚县委员会社会工作部2024年3月20日挂牌成立,无与上年对比情况。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党大姚县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1055779.36元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1008579.36元,占基本支出的95.53%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47200.00元,占基本支出的4.47%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党大姚县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出52619.71元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况:
1.车辆运行维护费及公用经费45148.40元,主要用于单位车辆运行维护费及日常运转经费。
2.“两新”组织党建专项经费7471.31元,主要用于“两新”工委委员单位党建经费保障,提升新兴领域党建“两个覆盖”。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党大姚县委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出1108399.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1108399.07元,增长100.00%,年初无此项预算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出848602.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.56%,年初无此项预算,主要用于行政运行841131.04元;一般行政管理事务7471.31元。造成预决算差异的主要原因是单位为2024年3月新成立。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
8.社会保障和就业(类)支出111480.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%,年初无此项预算,造成预决算差异的主要原因是单位为2024年3月新成立;
9.卫生健康(类)支出62300.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%,年初无此项预算,造成预决算差异的主要原因是单位为2024年3月新成立;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
19.住房保障(类)支出86016.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%,年初无此项预算,造成预决算差异的主要原因是单位为2024年3月新成立。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为9998.40元。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为9998.40元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加9998.40元,增长100.00%,原因为单位为2024年3月20日新成立;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为9998.40元,支出决算较上年增加9998.40元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为9998.40元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位2024年3月成立,无年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加9998.40元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位2024年3月成立,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展规范基层机制牌子指导、基层减负调研督导、外出培训、参加会议等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。无接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
中国共产党大姚县委员会社会工作部不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党大姚县委员会社会工作部2024年机关运行经费支出47200.00元,比上年增加47200.00元,增长100.00%,主要原因是单位2024年3月新成立,上年无此项支出。部门机关运行经费主要用于其他交通费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党大姚县委员会社会工作部资产总额46796.40元,其中,流动资产15088.84元,固定资产31707.56元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加46796.40元,其中固定资产增加31707.56元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额50527.09元,其中:政府采购货物支出40528.69元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出9998.40元。授予中小企业合同金额50527.09元,其中:授予小微企业合同金额50527.09元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
(二)部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评详见附表
(三)项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评详见附表
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.财政拨款:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。
5.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使部门职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而发生的支出。
7.机关运行经费:指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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