监督索引号53232600377601000
大姚县铁锁乡卫生院2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
大姚县铁锁乡卫生院是一个以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位,施行政府会计准则制度,单位预算级次一级,财政拨款额度为全额拨款,主要负责大姚县铁锁乡辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置8个内设机构,包括:办公室、公共卫生科、医疗组、护理组、财务科、住院部、门诊部、医技科。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:
1.大姚县铁锁乡卫生院
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员20人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休0人)。年末遗属2人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.行政管理:认真贯彻执行上级卫生行政部门的各项政策,及时召开职工大会,传达学习上级有关的文件精神,和各种会议精神,落实各项措施和任务,确保了政令畅通,做到令行禁止。做到了年初有计划,年终有总结,按时完成上级安排的各项工作任务。
2.防疫工作 :按照县CDC的安排,认真开展安全定点工作、保质保量完成全年的计划免疫工作;开展集中饮用水监测工作,未出现饮用水不洁导致消化道传染病的发生;疫情管理:全年全乡无重大疫情、灾情发生,全年传染病报告院内均为乙类传染病。认真完成结核病管理工作,大力开展健康教育宣传,提高人民群众对结核病的认识,积极参与到结核病防治工作中来。
3.妇幼卫生: 全面开展高危筛查、孕产妇系统管理,入村开展健康教育宣传,每月一次,认真做好婴儿出生登记,并进行儿童系统管理,完成相应指标,入村进行健康教育宣传,发放宣传资料,乡村两级均办健康教育宣传专栏,最大程度为我乡居民健康服务。
4.坚定不移推进卫生院党建党风廉政建设和行业作风建设,为建设一支政治素质好、敬业精神强、业务水平高、行业作风正、服务质量优、人民群众满意的卫生卫健队伍提供坚强有力的纪律保障。
5.年内为451个0-6岁儿童、1120个65岁以上老年人、68个孕产妇、1185个高血压患者、101个糖尿病患者、15个肺结核患者46个严重精神障碍患者免费提供基本公共卫生服务。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大姚县铁锁乡卫生院2024年度收入合计5868256.25元。其中:财政拨款收入3931125.55元,占总收入的66.99%;无上级补助收入;事业收入1825113.70元(含教育收费0元),占总收入的31.10%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入112017.00元,占总收入的1.91%。
与上年相比,收入合计增加282680.36元,增长5.06%。其中:财政拨款收入增加474270.16元,增长13.72%;上下年度均无上级补助收入;事业收入减少74514.82元,下降3.92%;上下年度均无经营收入;上下年度均无附属单位上缴收入;其他收入减少117074.98元,下降51.10%。主要原因是:一是上年度在职职工19人,本年度20人,较上年增加1人,及正常升薪、岗位变增增资、社保基数调整等增资人员经费较上年增加;二是本年度增加原因为本年度新增心脑血管救治站建设增资389240.00元;三是门诊人次较上年减少3847人次,住院人次较上年减少4人,故事业收入较上年减少;四是本年度项目资金由财政下达,卫生健康局不再转拨,以及上年度主管局拨付了关心关爱医务人员一次性奖励性绩效工资88000.00元为一次性项目,故本年度其他收入减少;综合以上,本年度收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
大姚县铁锁乡卫生院2024年度支出合计5896158.81元。其中:基本支出4320388.05元,占总支出的73.27%;项目支出1575770.76元,占总支出的26.73%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少829.76元,下降0.01%。其中:基本支出减少249636.89元,下降5.46%;项目支出增加248807.13元,增长18.75%;上下年度均无上缴上级支出;上下年度均无经营支出;上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是:一是本年度发放的“两个允许”绩效工资及合同人员绩效工资较上年度减少203554.46元;二是本年度资本性支出房屋修缮、办公设备购置等较上年度减少41264.00元,故基本支出中其他资金支出较上年减少,基本支出减少;三是本年度新增基层心脑血管救治站建设项目支出389240.00元,故本年度项目支出较上年度增加;综合以上,本年度支出合计较上年度变化较小。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障大姚县铁锁乡卫生院正常运转的日常支出4320388.05元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3053804.39元,占基本支出的70.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1266583.66元,占基本支出的29.32%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障大姚县铁锁乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1575770.76元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.基本公共卫生服务项目经费887650.69元,主要用于开展国家基本公共卫生服务工作耗材费、办公费、水费、电费、劳务费及乡村医生补助等;
2.国家基本药物制度补助项目经费127083.78元,主要用于卫生院医疗服务能力提升药品、耗材、办公费等;
3.家庭医生签约服务支出23693.70元,主要用于开展家庭医生签约服务工作办公费、对乡村医生补助等。
4.重大公共卫生服务项目经费23318.59元,主要用于重大传染病防控工作经费;
5.其他财政供养人员遗属人员生活补助项目经费16164.00元,主要用于发放遗属人员生活补助。
6.其它财政补助人员乡村医生生活补助项目经费42000.00元,主要用于发放辖区内乡村医生定额补助。
7.医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费425860.00元,一是开展消除麻风病危害三年攻坚行动经费36620.00元,主要用于麻风病人及治愈存活家属麻风病年体检、乡村医生补助等;二是基层心脑血管救治站建设经费389240.00元,主要用于心脑血管救治站建设设备购置等。
8.楚雄州急救中心院前急救系统建设州级补助项目经费30000.00元,主要用于救护车院前急救系统购置。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大姚县铁锁乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3931125.55元,占本年支出合计的66.67%。与上年相比增加367398.46元,增长10.31%,完成年初预算的100.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出308569.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康(类)支出3446713.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.68%。主要用于公共卫生服务、基层医疗卫生机构、重大传染病防控、突发公共卫生应急和部门正常运转的日常支出等。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出175843.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于住房公积金支出164678.00元.
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元,决算为15000.00元,完成年初预算的100.00%;支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元,决算为15000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元,支出决算为15000.00元,完成年初预算的100.00%,支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元,决算为15000.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于病人转诊所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大姚县铁锁乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是本部门为事业单位,无机关运行经费。
三、国有资产占用情况
截至2024年末,大姚县铁锁乡卫生院资产总额3251180.46元,其中,流动资产1398960.48元,固定资产1852219.98元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少192256.33元,其中固定资产增加104201.97元。处置房屋建筑物89.23平方米,账面原值66921.49元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产56项,账面原值327772.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额102490.91元,其中:政府采购货物支出78965.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出23525.91元。授予中小企业合同金额102490.91元,其中:授予小微企业合同金额102490.91元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表。
(二)部门整体支出绩效自评表详见附表。
(三)项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
四、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类。
五、支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
六、经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
七、功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
八、一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
监督索引号53232600377601111
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