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大姚县审计局关于中共大姚县委组织部2018年度财政预算执行情况审计结果公告

索 引 号:115323260151757350-/2021-12261071 公文目录:审计结果公示 发文机构:大姚县政府办 主 题 词: 发布日期:2019年12月06日 文  号: 标  题:大姚县审计局关于中共大姚县委组织部2018年度财政预算执行情况审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,大姚县审计局于2019年3月11日至4月4日,对中共大姚县委组织部2018年度预算执及其他财政财务收支情况行进行了送达审计。中共大姚县委组织部对其提供的财务会计资料以及其他相关资料(包括电子数据)的真实性和完整性负责。大姚县审计局的责任是依法独立实施审计并进行审计结果公告。

一、审计结果及评价

(一)审计结果

1.财政预算执行和其他财政财务收支情况

根据《大姚县财政局关于2018年部门预算的批复》(大财预〔2018〕9号),2018年收入预算2492385.00元,预算执行过程中追加预算收入2580833.88元,年末收入决算数为5073218.88元,与上年收入3852600.43元相比增加了1220618.45元,增长31.68%;支出预算2494385.00元,均为基本支出,其中:工资福利支出1933635.00元,商品和服务支出265870.00元,对个人和家庭补助294880.00元。年终支出决算数4699770.35元,比上年支出数4382197.88元增加317572.47元,增长7.25%,其中:基本支出3756573.94元、项目支出943196.41元,收支相抵,当年结余373448.53元,上年结余1087149.59元,年末累计结余1460598.12元(项目支出结余1460598.12元)。

2.“三公”经费支出情况

2018年“三公”经费支出73943.90元(没有发生因公出国境费)。其中:公务用车购置及运行维护费5407.90元、公务接待费68536.00元,比上年的167309.29元下降93365.39元,下降55.80%。其中:公务用车购置及运行维护费比上年的59681.29元下降54273.39元、公务接待费比上年的107628.00元下降39092.00元。公务用车购置及运行维护费大幅下降的主要原因:一是当年使用上年购买的加油卡,燃油费下降;二是向机关事务管理局公务用车管理平台租车费用未列入车辆运行费。

3.部门业务管理情况

一是牢牢抓住思想理论建设这个根本,建设红色文化长廊;二是选派驻村扶贫工作队员87支333人、“百日攻坚”突击队员20名,在脱贫攻坚一线精准考察识别干部;三是建成覆盖县、乡、村的143个“云岭先锋”综合服务平台站点;四是强化政治引领,深入实施人才强县战略,选拔乡土人才。

4.项目政策措施贯彻落实情况

2018年财政拨入项目资金1403400元,本年支出943196.41元,上年结余1000394.53元,年末结余1460598.12元。实施的主要项目:一是开展十九大精神培训暨“万名党员进党校”示范培训。二是基层服务型党组织综合平台建设和社区(小区)党建规范化建设。这些项目资金,绝大部分均专款专用,没有发生拖欠民营企业中小企业账款的问题。单位属于县委职能部门,2018年没有涉及收税(费)项目,也未存在减税降费情况。

(二)审计评价

审计结果表明,一年来,中共大姚县委组织部在州委组织部的有力指导和县委的正确领导下,把为基层党组织和党员解难题办实事作为基层党组织建设的出发点和落脚点,不断加大党建工作及经费保障力度,积极发挥党建、组织工作经费的作用,切实解决村级组织活动场所建设、党员教育培训等问题,加大党内关爱经费投入,使困难党员有关爱帮扶。通过开展关怀党员工作,增强了基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力,为全县基层党建工作再上新台阶提供了有力保障。预算收支基本真实地反映了单位财政财务收支情况。但审计也发现,还存在专项资金结余未上缴财政、挤占挪用专项资金、往来款清理不及时、财务管理不规范等问题。

二、审计查出的主要问题

(一)项目资金结余未缴财政95845.10元。

(二)挤占挪用专项资金29361.11元。

(三)往来款清收不及时28569.33元。

(四)财务管理不规范、报账手续不齐备。

三、审计处理情况及建议

对上述审计查出问题,大姚县审计局已按相关法律法规及时出具了审计报告和审计决定,针对审计发现的问题,提出如下审计建议:

(一)加快项目实施,提高项目资金拨付进度。

(二)年末对应收款项进行清理,避免长期挂账。

(三)加强对原始凭证的审核,完善相关报账手续,确保各项支出真实合规。

四、审计发现问题的整改情况

针对以上存在的问题,中共大姚县委组织部在审计过程中及接到审计报告、审计决定后,对审计发现的主要问题积极进行了整改,存在的问题已整改完毕,并对审计报告提出的建议进行了采纳。




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