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大姚县金碧镇仓街卫生院2022年度部门决算公开

索 引 号:dyx018-/2023-0928002 公文目录:乡镇部门财政预决算 发文机构:大姚县卫生健康局 主 题 词: 发布日期:2023年09月28日 文  号: 标  题:大姚县金碧镇仓街卫生院2022年度部门决算公开 成文日期:2023年09月28日

监督索引号53232600376601000

大姚县金碧镇仓街卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

大姚县金碧镇仓街卫生院是一个以公共卫生服务为主,综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位,主要负责辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。贯彻妇幼卫生工作方针,围绕降低两个死亡率为目标,提供全生命周期妇女儿童医疗保健服务,提高出生人口素质,解决妇女儿童主要健康问题;履行公共卫生职能,开展妇幼保健、临床医疗、计划生育、公共卫生服务、基层妇幼卫生业务指导、危急孕产妇救治、危重新生儿救治。完成上级部门交办的其他工作任务。

1、负责宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,执行各项卫生法律法规;

2、负责协助所在地人民政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划;

3、负责提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务,承担乡村现场应急救护、转诊服务;

4、负责执行国家基本药物制度,实行基本药物的零差率销售;

5、负责开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务;

6、负责指导辖区内诊所、卫生站(室)业务工作,对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训;

7、负责开展城乡居民和城镇居民医疗保险的政策法规宣传与咨询,协助做好城乡居民医疗服务和即时补偿结算等工作;

8、负责协助开展辖区内卫生监督工作,协助处理辖区内突发公共卫生事件,承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务;

9、负责开展无偿献血宣传,促进无偿献血事业发展;

10、负责承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务;

11、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

12、完成上级部门交办的其他工作任务。

(二)2022年度重点工作任务概述

大姚县金碧镇仓街卫生院2022年在县级人民政府和上级主管部门的领导下完成了年初下达的各项工作任务。具体情况如下:

1、基本诊疗服务:门诊就诊24289人次,出院29人次;

2、基本公共卫生服务:年末居民健康档案累计建档19843人;公众健康咨询受益681人;0-6岁儿童预防接种1206人次;0-6岁儿童健康管理948人;孕产妇早孕建册118人;65岁以上老年人健康管理2417人;高血压患者规范管理2019人;糖尿病患者规范管理314人;严重精神障碍患者规范管理158人;肺结核患者健康管理4人;中医药健康管理3399人。

单位持续稳步发展,年内未发生任何安全事故,较好的完成了上级部门交办的其他临时性工作任务。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置8个内设机构,包括:办公室、财务室、公共卫生科、医疗科、住院部、门诊部、护理组、医技科。

所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入大姚县金碧镇仓街卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即:大姚县金碧镇仓街卫生院。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县金碧镇仓街卫生院2022年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员17人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;我单位2022年度无财政拨款的三公经费收入,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金碧镇仓街卫生院2022年度收入合计6700772.32元。其中:财政拨款收入5397442.17元,占总收入的80.55%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1303330.15元(含教育收费0元),占总收入的19.45%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

收入合计与上年对比情况分析

2022年

占比%

2021年

与上年对比增长

增/减率%

总收入

6700772.32

5067989.75

1632782.57

32.22

财政拨款收入

5397442.17

80.55

3825628.6

1571813.57

41.09

其中:基本支出收入

3087263.28

2667492.3

419770.98

15.74

项目支出收入

2310178.89

1158136.3

1152042.59

99.47

上级补助收入

0

0

0

0

0.00

事业收入

1303330.15

19.45

1242361.15

60969

4.91

经营收入

0

0

0

附属单位缴款收入

0

0

0

其他收入

0

0

0

与上年相比,收入合计增加1632782.57元,增长32.22%。其中:财政拨款收入增加1571813.57元,增长41.09%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加60969元,增长4.91%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加0元,增长0%。增长的主要原因是:1、补发以前年度绩效工资等导致基本支出收入增加419770.98元,使用以前年度结转结余的基本公共卫生服务项目资金、政府投入大姚县传染病隔离观察点改造项目等导致项目支出收入增加。2、开展诊疗活动服务能力提高,导致事业收入较上年增加60969元,最终导致本年总收入较上年增加1632782.57元,增长率32.22%。

二、支出决算情况说明

大姚县金碧镇仓街卫生院2022年度支出合计6501208.58元。其中:基本支出4382259.26元,占总支出的67.41%;项目支出2118949.32元,占总支出的32.59%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

支出合计与上年对比情况分析

2022年

占比%

2021年

与上年对比

增/减率

总支出

6501208.58

5282888.55

1218320.03

23.06

基本支出

4382259.26

67.41

3910368.06

471891.2

12.07

项目支出

2118949.32

32.59

1372520.49

746428.83

54.38

上缴上级支出

0

0

0

0

经营支出

0

0

0

0

对附属单位补助支出

0

0

0

0

与上年相比,支出合计增加1218320.03元,增长23.06%。其中:基本支出增加471891.2元,增长12.07%;项目支出增加746428.83元,增长54.38%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。增长的主要原因是:1、本年补发2020-2021年奖励性绩效工资235500元;2、政府投入改造传染病医学观察隔离点支出617400元;3、使用2020-2021年结转结余公共卫生项目资金233978.39元等原因,导致本年支出合计较上年增加1218320.03元。

(一)基本支出情况

基本支出情况对比表

科目名称

2022年

占比

2021年

与上年对比

增长/下降率%

人员经费支出

3086063.28

70.42

2666806.91

419256.37

15.72

事业单位离退休(退休费)

42,240.00

42,240.00

0

0

机关事业单位基本养老保险缴费支出

270,205.44

237,730.56

32474.88

13.66

基本工资、津贴补贴等

2,300,142.12

1,928,310.29

371831.83

19.28

对个人和家庭补助支出

81,600.00

80,250.00

1350

1.68

事业单位医疗

142,563.72

137,471.10

5092.62

0.37

公务员医疗补助

64,584.00

62,520.96

2063.04

3.30

住房公积金

184,728.00

178,284.00

6444

3.61

商品和服务支出

1,296,195.98

29.58

1,243,561.15

52634.83

4.23

合计

4382259.26

100

3910368.06

471891.2

12.07

2022年度用于保障大姚县金碧镇仓街卫生院正常运转的日常支出4382259.26元,较上年增加471891.2元,增长率12.07%。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3086063.28元,占基本支出的70.42%;办公费、印刷费、水电费、专用材料费办公设备购置等公用经费支出1296195.98元,占基本支出的29.58%。

(三)项目支出情况

2022年度用于保障大姚县金碧镇仓街卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2118949.32元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1、大财社〔2022〕43号2021年建档立卡贫困人口签约服务个人缴费州级补助资金支出5000元;

2、大财社〔2022〕43号2021年建档立卡贫困人口签约服务个人缴费省级补助资金支出5000元;

3、大财社〔2022〕54号2022年实施基本药物制度中央补助资金支出728100元;

4、大财社〔2022〕60号2022年实施基本药物制度省级补助资金支出48750元;

5、大财社〔2022〕87号2022年医疗卫生事业发展三年行动省级专项补助资金支出36000元;

6、大财社〔2022〕125号2022年医疗卫生事业发展三年行动省级专项补助资金(第二批)支出45755元;

7、大财社〔2022〕44号2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金支出193978.39元;

8、大财社〔2022〕53号2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金支出1011365.93元;

9、大财社〔2022〕43号2021年基本公共卫生服务项目州级补助资金支出40000元;

10、大财社〔2022〕63号2022年已脱贫人口重点人群和低收入人群家庭医生签约服务补助资金支出5000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出情况表

2022年

占比

2021年

增加/减少

增长/下降率

年度支出合计

6501208.58

5282888.55

1218320.03

23.06

财政拨款支出

5206212.6

80.08

4040012.79

1166199.81

28.87

基本支出

3087263.28

59.30

2667492.3

419770.98

15.74

项目支出

2118949.32

40.70

1372520.49

746428.83

54.38

大姚县金碧镇仓街卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出5206212.6元,占本年支出合计的80.08%。与上年相比增加1166199.81元,增长28.87%,主要原因:本年补发2020-2021年奖励性绩效工资235500元;本年使用2020-2021年公卫资金233978.39元;财政局实拨2020-2021年存量资金47595.5元;政府投入大姚县传染病隔离观察点改造项目617400元;本年度公卫生资金投入较上年增加351600元等原因导本年财政拨款支出较上年增加1166199.81元,增长率28.87%,情况属实。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及一般公共服务(类)支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及外交(类)支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及国防(类)支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及公共安全(类)支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及教育类支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及科学技术类支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及文化旅游体育与传媒类支出。

8.社会保障和就业(类)支出312445.44元,占一般公共预算财政拨款总支出6.00%。主要用于:(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出270205.44元;(2)事业单位离退休支出42240元。

9.卫生健康(类)支出4709039.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.45%。主要用于:(1)工资福利支出2507289.84元(基本工资支出786958元、津贴补贴支出173028元、奖金支出52716元、绩效工资支出1268220元、职工基本医疗保险缴费支出142563.72元、公务员医疗补助缴费支出64584元、其他社会保障缴费支出19220.12元);(2)商品和服务支出(退休人员办公经费支出)1200元;(3)对个人和家庭的生活补助支出904450元;(4)基本公共卫生服务项目支出1250344.32元;(5)资本性支出45755元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及节能环保类支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及城乡社区类支出。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及农林水类支出。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及交通运输类支出。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及资源勘探信息类支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及商业服务业类支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及金融类支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及援助其他地区类支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及自然资源海洋气象类支出。

19.住房保障(类)支出184728.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于住房公积金补助支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及粮油物资储备类支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及国有资本经营预算类支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及灾害防治及应急管理类支出。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及其他类支出。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及债务还本类支出。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及债务付息类支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及抗疫特别国债安排类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县金碧镇仓街卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元,主要原因:大政办发〔2020〕12号大姚县人民政府关于印发《完善基层医疗卫生机构绩效工资政策和公立医院绩效工资总量核定办法(试行)》的通知》明确指出财政不再承担基层医疗卫生机构公用经费,因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元,主要原因是:大政办发〔2020〕12号大姚县人民政府关于印发《完善基层医疗卫生机构绩效工资政策和公立医院绩效工资总量核定办法(试行)》的通知》明确指出财政不再承担基层医疗卫生机构公用经费,因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位不涉及因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。我单位不涉及公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位不涉及公务用车运行维护支出。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位本年度未产生国内接待费用。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位本年度未产生国(境)外接待费用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县金碧镇仓街卫生院2022年机关运行经费支出0元,与上年相比无变化。主要原因:我单位属于事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,大姚县金碧镇仓街卫生院资产总额5851741.48元,其中,流动资产1187822.83元,固定资产4663918.65元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加105427.58元,其中固定资产减少240724.01元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产50项,账面原值371434.01元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

国有资产使用情况表

公开11表

部门:大姚县金碧镇仓街卫生院

金额单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资

/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5,851,741.48

1,187,822.83

4,663,918.65

3,437,053.65

0

0

1226865

0.00

0.00

0

0.00

注:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额12550.00元,其中:政府采购货物支出12550.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12550.00元,占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。(附表12—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度,提升决算管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权,按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求,我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括:总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复,按照统一格式公开了决算相关信息,包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表,并公开了决算公开情况说明,全面完成决算信息公开工作,公开比例达到100%。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

五、支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

七、功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

八、一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

大姚县金碧镇仓街卫生院

2023年9月28日

监督索引号53232600376601111


附件:大姚县金碧镇仓街卫生院2022年部门决算公开表.xls  153K


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